一、决算收支增减变化情况说明
2016年决算财政拨款收入较上年增长25%,主要是2015年人员工资及津补贴有了较大的增长,财政拨款收入加大。决算支出增长主要是基本支出里的工资福利支出增长较大,商品和服务支出有一定增长,因2016年4月实行了公车改革,原有公车全部取消,仅剩公务接待一项,故“三公”经费支出有一定下降。
二、机关运行经费安排说明
2016年机关运行经费包含人员工资福利经费支出和商品服务支出两大块。人员工资福利经费支出420921元;商品和服务经费支出70981元。
人员工资福利经费支出主要就是人员基本工资及津补贴支出、奖金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出等。
商品和服务经费支出安排为办公费2489元,水电费5849元,差旅费1143元,会议费20000元,公务接待费28805元,公务用车运行维护费12695元。
三、政府采购执行情况说明
2016年县残疾政府采购按照年初预算安排执行,即定点文印8000元。
四、专业名词解释
(无)